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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 同飞 光盘袋 315Jerjxin4 光盘膜 | 同飞315Jerjxin4 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 账册封面 BR112 A4凭证封皮 | 得力/deliBR112 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 3 | 晨光 AYZ975L9 印油/印泥/** ** | 晨光/M GAYZ975L9 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 5 | 3M 6115 思高 固体胶棒 手工课胶水 财务办公胶棒 强粘力固体胶棒 紫色 6115(15g) | 3M6115 | 支 | 14.00 | 6 | 84 |
| 6 | 金得利 拉杆夹 大号 | 金得利/Kinary124****16345 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 金得利 F28 档案盒 50 | 金得利/KinaryF28 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 8 | 立信 2987装订用线 团线 装订蜡线 凭证装订线 | 立信104****3222 | 卷 | 24.00 | 5 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常虎
联系电话: 189****8413
传真:
地址: ****锦绣路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: