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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2974
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9188 垃圾桶 | 30 | 540.0 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 2 | 李字 檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 | 50 | 250.0 | 李字\檀香型蚊香 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 320.0 | 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 水拖 | 10 | 550.0 | 好媳妇\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 AGW-4479 扫把 | 10 | 320.0 | 好媳妇\AGW-4479 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9560 纸杯 | 20000 | 3400.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 7 | 趣行 无纺布帽 | 40 | 600.0 | 趣行\志愿者帽子 | 验收通过 | |
| 8 | 四季发 无纺布帽 | 40 | 400.0 | 四季发\草帽 | 验收通过 | |
| 9 | 谋福 9660 服务人员服装 | 40 | 1400.0 | 谋福\9660 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MG7105 胶棒 | 100 | 250.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM94516 档案袋 | 500 | 900.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 200 | 1600.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGPB5806 中性笔 | 600 | 1800.0 | 晨光/M G\AGPB5806 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 600 | 600.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 15 | 星宇 通用手套 | 50 | 1900.0 | 星宇\N518 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 一字螺丝刀 | 10 | 90.0 | 得力/deli\DL****501 | 验收通过 | |
| 17 | 威猛先生 强效洁厕液双包装 500g+500g 洁厕剂 | 40 | 480.0 | 威猛先生/Mr Muscle\强效洁厕液双包装 500g+500g | 验收通过 | |
| 18 | 金典(GOLDEN)装订机装订管财务装订机铆管5.2mm | 20 | 1900.0 | 金典/Golden\5.2mm | 验收通过 | |
| 19 | 办公电话 中诺 C168电话机 | 5 | 190.0 | 中诺/CHINOE\C168 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光起钉器盒装ABS91635 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |