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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2325
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231起钉器 | 6 | 18.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5047 文件夹 | 3 | 21.0 | 得力/deli\5047 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7151 便利贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 4 | 手牌 1116C 订书机 | 1 | 25.0 | 手牌/SHOU PAI\1116C | 验收通过 | |
| 5 | 广博 GBR0790 记事本 | 40 | 32.0 | 广博/Guangbo\GBR0790 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A12 中性笔 | 3 | 126.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5901 报告夹 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 5 | 490.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-064G-Z46 | 验收通过 | |
| 10 | 百利文 209 文件袋 | 20 | 16.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 21252 报告夹 | 20 | 40.0 | 西玛/CIMA\21252 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7736 便签本 | 6 | 12.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |