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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5291X****1001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S493 替芯/铅芯/笔芯 | 得力/deliS493 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 2 | 7号电池 普通干电池 南孚七号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 齐心 办公文具10个装 A4抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹蓝色 30张 Q310-1 单包价 蓝 30页 10个/包 | 齐心/ComixQ310-1 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 档案盒得力(deli)55mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 财会文件收纳资料盒 办公用品 5623ES 蓝色 | 得力/deli5623ES | 个 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 6 | 绿联 CM482 转换器 | 绿联/UgreenCM482 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 7 | 惠普 V221W16G U盘 | 惠普/HPV221W16G | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 8 | 得力 6601 针管笔 | 得力/deli6601 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 9 | 得力 22251 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 10 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 11 | 晨光 ADM94518A 档案袋 | 晨光/M GADM94518A | 只 | 100.00 | 2 | 200 |
| 12 | 天威 C4129A加黑碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITEC4129A加黑碳粉 | 支 | 5.00 | 100 | 500 |
| 13 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 14 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 订书针 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 15 | 侧封套 | 无品牌三角封套 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏尔巴提.克力木
联系电话: 176****9990
传真:
地址: ****环保局大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: