招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥46000 元 采购方式:
项目需求详情
为确保审计质量、独立性和合规性,需明确以下关键要求:
(一)执业资格
具备国家财政部门颁发的《****事务所执业证书》。
注册会计师人数符合《中华人民**国注册会计师法》规定。
无重大违法违规记录,未被列入行业“黑名单”。
(二)专业能力
具有相关行业审计经验。
熟悉被审计单位所在行业的法规及会计准则。
(三)利益冲突回避
事务所及项目组成员与被审计单位无直接利益关系(如持股、关联交易等)。
近3年内未向被审计单位提供可能影响独立性的非审计服务。
(四)轮换机制
连续审计超过5****事务所。
(五)审计范围
明确审计目标。约定审计覆盖的财务期间、业务范围及重点风险领域。
(六)报告要求
审计报告需符合《中国注册会计师审计准则》格式。
对关键事项(如持续经营能力、舞弊风险)需单独说明。
需求附件:采购需求.docx预览1
项目名称:委托运营考核专项审计服务
项目类型:非政府采购项目
服务周期:30天
供应商资格:一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2026-08-27 11:15:28
采购编号:****
座机电话:0451-****1811
服务实施地:**省**市**区****
采购单位:****