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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2853
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁云 强韧 平板卫生纸 | 15 | 825.0 | 洁云/Hygienix\强韧 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 130 | 2340.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 130 | 3640.0 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 130 | 3250.0 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S888 拔盖中性笔芯 | 130 | 2210.0 | 得力/deli\S888 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S25 水笔 | 25 | 750.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |