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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********267001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 抹布 | 洁丽雅/grace抹布 | 块 | 200.00 | 3 | 600 |
| 2 | 鸣固 ZJ6764 扫把 | 鸣固ZJ6764 | 把 | 200.00 | 13.5 | 2700 |
| 3 | 古达 jb63 簸箕 | 古达jb63 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 4 | 星光 heqOW20W0j 水桶 | 星光heqOW20W0j | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 5 | ** BX20 旋转拖把 | **BX20 | 把 | 150.00 | 13.5 | 2025 |
| 6 | 福源 360 扫把 | 福源360 | 把 | 100.00 | 21 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亚森﹒依米提
联系电话: 130****7258
传真:
地址: **县鲁克沁镇英夏村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: