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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 把 | 3.00 | 3.47 | 10.41 |
| 2 | 中华牌 101 中华 2b铅笔 | 中华牌101 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 惠普 CC388A 粉盒 | 惠普/HPCC388A | 个 | 9.00 | 145 | 1305 |
| 4 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 4.00 | 18.5 | 74 |
| 5 | 得力 s71 中性笔 | 得力/delis71 | 盒 | 6.00 | 52 | 312 |
| 6 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 盒 | 3.00 | 68 | 204 |
| 7 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 本 | 4.00 | 5 | 20 |
| 9 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马雷
联系电话: 177****7105
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: