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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 511 16 平板拖把 刮刮乐拖把 | 51116 | 把 | 6.00 | 128 | 768 |
| 2 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂/洁厕灵 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g | 瓶 | 15.00 | 6 | 90 |
| 3 | 韵 无型号 十字绣/3号国旗/党旗 | 韵无型号 | 个 | 9.00 | 40 | 360 |
| 4 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹(小) | 晨光/M GABS916J1 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 5 | 得力 5622 得力5622档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5622 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 6 | 得力S11中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位:支) | 得力/deliS11 | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马涛
联系电话: 139****2581
传真:
地址: ******县**路120****保护局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: