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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE584********66601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 张小泉 HBS-154 文具剪刀 | 张小泉HBS-154 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 2 | 得力 63762 文件袋 | 得力/deli63762 | 个 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 晨光 APY1DP11 笔记本 | 晨光/M GAPY1DP11 | 本 | 12.00 | 24 | 288 |
| 4 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 台 | 6.00 | 29 | 174 |
| 5 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 3.00 | 50 | 150 |
| 6 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0052 | 桶 | 5.00 | 7.2 | 36 |
| 7 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 2.00 | 32 | 64 |
| 9 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 10 | 得力 33416 美工刀 | 得力/deli33416 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 11 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 12 | 得力 5855 报告夹 | 得力/deli5855 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
| 13 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 37.00 | 12.5 | 462.5 |
| 14 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 13.00 | 4.5 | 58.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尹海冰
联系电话: 150****0909
传真:
地址: **大路2789号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: