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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0786
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5611 档案盒 | 30 | 1050.0 | 得力/deli\5611 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27045 档案盒 | 10 | 215.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63201 档案盒 | 15 | 420.0 | 得力/deli\63201 | 验收通过 | |
| 4 | 正点 A06 室内除臭檀香 30盒/件 | 24 | 96.0 | 正点/NOON\A06 | 验收通过 | |
| 5 | 富浙 A4会计凭证盒 档案盒 | 200 | 640.0 | 富浙\A4会计凭证盒 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 500g 洗手液 芦荟 | 12 | 216.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 6 | 150.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18743 垃圾袋 | 32 | 448.0 | 得力/deli\18743 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0368 订书机 | 5 | 114.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 53.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 53.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6824 记号笔 | 2 | 33.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 RW210 卷筒纸 | 15 | 427.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 100****98688 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 得力/deli\100****98688 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |