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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********484********2026000207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18168-05 电源插座_6组_5米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18168-05, | 只 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 得力 3185 >纸张本册>商务办公笔记本(混色) | 得力/deli3185, | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 得力 9561 >一次性餐桌用品>纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 得力/deli9561, | 袋 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) | 得力/deliMR2200-01, | 提 | 10.00 | 17.5 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆泉凤
联系电话: 139****7277
传真:
地址: ****大学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: