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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N761********268601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 个 | 180.00 | 2 | 360 |
| 2 | 宝克 PC2668 中性笔 | 宝克/BaokePC2668 | 盒 | 33.00 | 30 | 990 |
| 3 | 宝克 BK-2003 替芯/铅芯 | 宝克/BaokeBK-2003 | 支 | 1188.00 | 1 | 1188 |
| 4 | 齐心 B2715 剪刀 | 齐心/ComixB2715 | 把 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 天章 pe胶带 | 天章/TANGO胶带 | 卷 | 60.00 | 7.5 | 450 |
| 6 | 得力 7103Z 胶棒 | 得力/deli7103Z | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白祥明
联系电话: 133****3002
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: