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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6005
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订耗材 | 4 | 224.0 | 得力/deli\3825 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋 | 20 | 700.0 | 庄太太\ZHLA-9003 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 40 | 400.0 | 越洋\YY-20L | 验收通过 | |
| 4 | 立白 生姜洗洁精1kg 洗洁精 | 21 | 228.9 | 立白/Liby\生姜洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 5 | 芳草地 3G5776 纸杯 | 40 | 640.0 | 芳草地\3G5776 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 5 | 150.0 | 洁柔/C S\PR121-10 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 ZF510 打印/复印纸 | 5 | 1050.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |