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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 290********29929591
五、合同编号: 11NB1P76130Y****21209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7718 绘图/白图纸/A4纸 | 得力/deli7718 | 件 | 5.00 | 165 | 825 |
| 2 | 听雨轩 G-009 中性笔 | 听雨轩G-009 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 云彩纸 | 无品牌彩纸 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 得力 JD150 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD150 | 卷 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张奇
联系电话: 155****0287
传真:
地址: **市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: