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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2026002802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博宝 5021 胶水 | 博宝5021, | 支 | 240.00 | 4 | 960 |
| 2 | 晨光 YS-62 88张5色荧光便利贴 76*102mm | 晨光/M GYS-62, | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)(单位:盒) | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 喜润家 木杆平头拖把****工厂****学校物业吸水胶棉海绵拖把 白色40CM | 喜润家/CIRY40CM, | 件 | 4.00 | 24 | 96 |
| 5 | 得力 9864 方** 印油/印泥/** 137*88MM | 得力/deli9864, | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 6 | 得力 8555ES 长尾夹 票夹 筒装 19mm (混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨
联系电话: 139****4546
传真:
地址: **县**街道**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: