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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N508********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 110.00 | 1 | 110 |
| 2 | 晨光 ADM94818B 晨光 档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 15.00 | 13 | 195 |
| 3 | 晨光 AYZ97513 晨光(M G)138*88mm透明外壳方形快干**印泥 财务专用 办公用品 红色单个装AYZ97513 | 晨光/M GAYZ97513 | 件 | 5.00 | 7.4 | 37 |
| 4 | 晨光 ADG98716 电子计算器 | 晨光/M GADG98716 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 21 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马岩
联系电话: 138****5877
传真:
地址: 郑园街180号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: