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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P449****261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 得力 30411 高粘EVA泡棉双面胶带 | 得力/deli30411 | 袋 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 33.00 | 13.5 | 445.5 |
| 4 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 1.00 | 10.2 | 10.2 |
| 5 | 得力 30321 高品质高透明封箱胶带 60mm*40y*50um(36.5m/卷) 6卷/筒 办公用品 | 得力/deli30321 | 筒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 6 | 得力 8562 黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 得力/deli8562 | 盒 | 1.00 | 12.6 | 12.6 |
| 7 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 15.00 | 0.9 | 13.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫海洋
联系电话: 131****1932
传真:
地址: ****政府办公楼4F右边
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: