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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********551********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502, | 个 | 20.00 | 1.7 | 34 |
| 2 | 得力 7654 记事本 | 得力/deli7654, | 本 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 申士 7012 PU/PVC笔记本 18K | 申士/SNSIR7012, | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603, | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 得力 8552ES 长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 4.00 | 23 | 92 |
| 6 | 得力 8556ES 长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 7 | 得力 8553ES 长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 8 | 得力 8551ES 长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 9 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032, | 粒 | 1.00 | 8 | 8 |
| 10 | 富强 奇塑A4 180ml一次性塑杯 (一箱40包) | 富强奇塑A4, | 箱 | 1.00 | 45 | 45 |
| 11 | 得力 407 垃圾桶 | 得力/deli407, | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
| 12 | 洁柔 0005 垃圾袋 | 洁柔/C S0005, | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 得力 5923 档案盒 10个/包 | 得力/deli5923, | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 14 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 晨光/M GGP-1111, | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王武
联系电话: 159****8422
传真:
地址: **省德****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: