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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱迪生 学生书包 | 爱迪生/Edison书包 | 个 | 10.00 | 145 | 1450 |
| 2 | 得力 66683 笔袋 | 得力/deli66683 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 6440 各类尺/三角板 | 得力/deli6440 | 套 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 快捷 课业本/教学用本 | 快捷22K | 本 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 5 | 派通 BLN105 中性笔 | 派通/PentelBLN105 | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 晨光 ACT54201 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT54201 | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 7 | 中华牌 6750 铅笔 | 中华牌6750 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娜仁
联系电话: 135****7444
传真:
地址: **市黄河路188号市政综合大楼5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: