贵港市人民医院2025年度预算执行、财务报表与收支活动审计服务-市场调研公告

发布时间: 2026年08月28日
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****2025年度预算执行、财务报表与收支活动审计服务-市场调研公告

****2025年度预算执行、财务报表与收支活动审计服务-市场调研公告


为规范开展2025年度财务审计工作,按照医院内部审计外包管理办法要求,拟计划于9-10月采购2025年度预算执行、财务报表与收支活动审计服务,现开展项目采购前的市场调研,欢****公司参与调研。

一、调研概述

(一)调研目的:主要为采购前市场摸底,了解市场供应情况,包括公司资质、人员配置、服务质量、服务费、****医院采购需求,对医院采购需求的合理建议等,供应商反馈的信息将作为确定采购项目需求的参考。

(二)调研对象:所有满足资格条件、具有实质响应能力的供应商。


特别声明:市场调研无任何指向性、针对性和歧视性,欢迎广大潜在供应商参与。


(三)需提交的材料清单:

1.填写附件《市场调研信息反馈表》,加盖公章并扫描,提供PDF格式的电子材料(同时提供word文件)。

2.供应商营业执照(提供电子扫描件即可)

3.供应商认为其他有必要提供的市场调研资料(非强制)

(四)调研期限及材料提交起止时间:2026年8月26日-2026年9月2日17:30(**时间)

(五)调研材料提交方式:线上提交(扫描件及原始文档,扫描件应盖公章),按照“2025年度财报审计市场调研+公司名称+联系人+电话”命名邮件主题,发送电子材料至指定邮箱:****@163.com

(六)调研公告发布媒介:

****官网(http://www.****.net/ywgk/zbcg.htm)

市场调研联系人:审计科 周老师

电话:0775-****069



调研项目基本情况

一、项目名称

****2025年度预算执行、财务报表与收支活动审计服务

二、项目内容概况

对医院2025年度的预算执行情况、财务报表编制情况、各项收支活动开展全面审计,并依规出具正式审计报告、发表审计意见,我院2025年期末总资产15.46亿元。

三、项目预算

采购初步预算8万元。

四、初步拟定的供应商资质要求

(一)须为****事务所,持有中华人民**国财政部核发的有效《****事务所执业证书》,具备在中国境内独立、合法执行财务报表审计业务的法定资格;

(二)具有合法有效的营业执照;

(三)拟派驻本项目负责人(签字注册会计师)须持有中国注册会计师执业资格,执业年限不少于5年。

(四)近三年内,无因执业质量问题被财政部门处以暂停执业及以上行政处罚,无受到省级****协会公开谴责及以上行业惩戒记录。

投标单位须如实提供上述资质对应的真实有效证明材料,并对资料真实性作出书面承诺。我院有权对投标资质及佐证材料进行核查,一经发现存在弄虚作假,立即取消其投标及中标资格,并依规追究相关责任。

五、服务期限

签订合同后,进驻之日起60日内完成工作。

六、报价及结算付款方式

(一)报价方式

1.按固定总价方式报价,正式****一中标候选人。

2.报价包含人工、交通、现场踏勘、报告编制、资料打印、税费、答疑、指导整改、复核等全部费用,无任何隐性收费。

(二)付款方式:

供应商完成全部工作并按采购人要求移交全套审计资料后,开具增值税发票,采购人自收到发票之日起 15 个工作日内支付全部的审计费用。

七、服务标准

(一)合规性要求。

1.供应商须严格遵循《中国注册会计师审计准则》及行业职业道德规范,科学制定审计方案,合理规划并规范实施全流程审计工作。

2.依规执行必要审计程序,充分获取财务报表金额、信息披露等相关审计证据;结合舞弊及重大错报风险评估,自主选取适配审计程序,****医院会计政策选用、会计估计制定的合规合理性,以及财务报表整体列报质量。

3.科学统筹审计计划、规范实施审计流程,获取充分、恰当的审计证据,对医院财务报表不存在重大错报风险提供专业合理保证。

4.对审计中发现的重大事项,凡存在未遵循《政府会计制度》规范编制财务报表且未按审计建议进行调整的,****中专项披露并如实反映。

(三)工作时效及成果要求。中标机构签订服务合同后,进驻之日起60日内完成全部现场审计、资料核查及报告编制工作,出具完整合规的正式审计报告。

(四)人员配备要求。供应商须承诺配备相应专业资质、从业经验充足的审计专项团队,并确保项目核心人员(含项目负责人)全程稳定在岗;团队全****行政事业单位会计制度及各项财政财经法律法规政策。

(五)服务配合要求。审计过程中应向采购人审计部门报告工作安排、进展情况;针对审计发现的问题,主动与采购人沟通核实,逐条明确整改方向,提供专业、可落地的整改指导意见。

(六)不得将业务转包、分包给其他机构;

(七)保密要求。供应商须严格遵守国****医院保密管理制度,对审计工作全过程知悉的院内财务、业务及各类内部信息承担终身保密责任,并按要求签订《保密承诺书》。








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