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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 只 | 16.00 | 1 | 16 |
| 2 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 2057 银色 美工刀 | 得力/deli2057 银色 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 5910 偏口袋/斜口袋/L型文件袋 | 得力/deli5910 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 7 | 得力 3186 笔记本 | 得力/deli3186 | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
| 8 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 台 | 2.00 | 35 | 70 |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 1.00 | 144 | 144 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李会香
联系电话: 135****8040
传真:
地址: **市**区嵩山路1211号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: