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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2090
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0838 电子计算器 | 10 | 360.0 | 得力/deli\0838 | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 U335 U盘 | 4 | 380.0 | 爱国者/aigo\U335 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S18 中性笔 | 10 | 340.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3426牛皮信封 | 4 | 180.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 SAF30AC 电风扇 | 2 | 360.0 | 美的/Midea\SAF30AC | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) | 12 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |