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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2098
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 2 | 50.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33426 票夹/长尾夹 办公用品 40只/筒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\33426 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM929BS 档案盒 1只A4/25mm文件盒 收纳资料盒 蓝色塑料盒办公用品 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\ADM929BS | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3747 印泥 水性圆形速干** 财务办公用品 红色 | 5 | 30.0 | 齐心/Comix\B3747 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 15 | 300.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A201 中性笔 | 60 | 180.0 | 得力/deli\A201 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |