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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):2,910.00
采购人及联系方式:郑妙/153****0970
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果
成交供应商:****
成交时间:2026-08-27 17:00
成交金额:2910.00,大写(人民币):贰仟玖佰壹拾元整。
| 拖布 | 大卫, 拖布 大卫 697****310006 橙色/10, 697****310006, 数量:5; | 5 | ¥199.0000 | ¥995.00 | |
| 墙壁插座 | 公牛/BULL, 墙壁插座 公牛/BULL GN-415, GN-415, 数量:10; | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 | |
| 墙壁插座 | 公牛/BULL, 公牛/BULL GN-413K 墙壁插座 , GN-413K, 数量:10; | 10 | ¥26.0000 | ¥260.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 692****956835 橙色/10, 692****956835, 数量:80; | 80 | ¥10.0000 | ¥800.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G 5682 蓝色/1, 5682, 数量:10; | 10 | ¥8.5000 | ¥85.00 | |
| 便笺盒/卡片索引盒 | 得力/deli, 便笺盒/卡片索引盒 得力/deli 692****910721 橙色/便笺盒/100以上, 692****910721, 数量:10; | 10 | ¥7.0000 | ¥70.00 | |
| 曲别针 | 得力/deli, 得力/deli 692****900371 曲别针 , 692****900371, 数量:20; | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 | |
| 文件袋 | 进口/JINGKOU, 文件袋 进口/JINGKOU 8386 1/黄色/A3, 8386, 数量:100; | 100 | ¥1.5000 | ¥150.00 | |
| 合计 | ¥2910.00 大写(人民币): 贰仟玖佰壹拾元整 |
采购单位:****
2026年08月28日