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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********682********2026002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 12003 珊瑚海50*30mm 1000张*1卷 三防热敏标签不干胶打印纸 | 得力/deli12003, | 卷 | 30.00 | 11.8 | 354 |
| 2 | 彩虹 WX122W-A 电蚊香液加热器无味(23ml*12瓶 )+2器防蚊液驱蚊液(灭蚊水) | 彩虹/RAINBOWWX122W-A, | 件 | 5.00 | 65.54 | 327.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄超
联系电话: 182****8893
传真:
地址: ******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: