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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性桌布 | 30 | 455.7 | 妙洁/magic\一次性桌布 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 1 | 39.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 MK-SH20M125-PRO 电热水壶 | 3 | 353.97 | 美的/Midea\MK-SH20M125-PRO | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 477.6 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B335AAD 抽纸 | 3 | 1188.0 | 清风/qingfeng\B335AAD | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7650/7651/7653/7654 记事本 | 120 | 240.0 | 得力/deli\7650/7651/7653/7654 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501A文件袋 文件袋 | 12 | 216.0 | 得力/deli\5501A文件袋 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |