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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK459********614001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 多美忆 装扮用品 气球 | 多美忆气球 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 锐意 30001 马克笔 | 锐意/Sharpie30001 | 支 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 多芬 香皂90g 香皂 | 多芬/Dove香皂90g | 块 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 喜碧 饮水用具/盛水容器 玻璃杯 | 喜碧玻璃杯 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 陶相惠 饮水用具/盛水容器 陶瓷水杯 360ml | 陶相惠陶瓷水杯 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 6 | 蓝月亮 300g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon300g | 瓶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 清风 10包120抽3层 抽纸 | 清风/qingfeng10包120抽3层 | 件 | 1.00 | 21 | 21 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: 137****9693
传真:
地址: ****中心路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: