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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2610002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 漏电保护器 | 公牛/BULL漏电保护器 | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
| 2 | 晨光 ABS92603 图钉/工字钉 | 晨光/M GABS92603 | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 3 | 奥匹 AP-799 篮球 | 奥匹AP-799 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 世达 SBSZ8003 足球 | 世达/STARSBSZ8003 | 个 | 22.00 | 75 | 1650 |
| 5 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g | 瓶 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 李宁 LBQK607-4 篮球 | 李宁/LiningLBQK607-4 | 个 | 24.00 | 85 | 2040 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜开比尔
联系电话: 152****9481
传真:
地址: **县伊斯拉木**乡14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: