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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0A537****262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S616 荧光笔 | 得力/deliS616 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
| 2 | 得力 71961 各类尺/三角板 | 得力/deli71961 | 套 | 44.00 | 5 | 220 |
| 3 | 得力 7901 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 60.00 | 8 | 480 |
| 4 | 晨光 APB903JNF 文具盒 | 晨光/M GAPB903JNF | 个 | 60.00 | 15 | 900 |
| 5 | 得力 33986 12色水彩笔 | 得力/deli33986 | 盒 | 300.00 | 5 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵月
联系电话: 175****7017
传真:
地址: ****园区加森街与森雅路交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: