上海市松江区城市管理行政执法局2025年度预算执行、决算草案以及其他财政收支情况的审计结果

发布时间: 2026年08月28日
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**市松****执法局2025年度预算执行、决算草案以及其他财政收支情况的审计结果

根据《中华人民**国审计法》第十八条规定,2026年1月至2026年4月,****对**市松****执法局****执法局)2025年度预算执行、决算草案以及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了1个所属单位。现将审计结果公告如下:

一、基本情况和审计评价

****执法局为区一级预算单位。2025年度****执法局本部和1个所属预算单位的预算组成。

区****执法局2025年财政预算支出为5483.31万元,调整后的财政预算支出为5330.11万元,均为一般公共预算支出。2025年,****执法局实际收到财政拨款5330.11万元。

审计结果表明,****执法局能够根据国家预算管理的法律法规,组织好本部门预算编报工作。会计核算和决算报表编制基本遵守有关财经法律法规,预算执行基本规范。同时,****执法局进一步加强了预算和财务管理工作,建立健全了有关内部控制制度,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制和执行方面。主要存在预算编制不精准的问题,部分项目未按年度资金需求编制预算导致项目全额或大幅调减,共涉及12个项目,预算金额82.20万元,实际执行3.18万元。

(二)财政财务收支方面。主要存在个别执法监控设备已失去监控价值,但每年仍支出线路租赁费0.24万元,资金使用效益不高。

(三)内部控制方面。一是个别预算调整事项未经“三重一大”决策。二是宣传物品发放管理不规范,未能有效监管发放领用情况,涉及物资采购金额32.37万元。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制和执行方面的问题,****执法局综合考虑项目需求,精准编制项目预算;对财政财务收支方面的问题,****执法局切实评估采购内容及需求,提升财政资金的使用效益;对内部控制方面的问题,****执法局健全并优化本部门的内控体系,加强“三重一大”制度实施办法等内控制度的执行。

具体****执法局向社会公告。

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2026年8月27日

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2026-08-28
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