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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N759********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0620 | 个 | 90.00 | 29.1 | 2619 |
| 2 | 得力 NS023 笔筒 | 得力/deliNS023 | 个 | 90.00 | 8 | 720 |
| 3 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9069 | 本 | 90.00 | 5 | 450 |
| 4 | 得力 HB550 笔记本 | 得力/deliHB550 | 本 | 90.00 | 4.8 | 432 |
| 5 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli66747 | 件 | 90.00 | 12.8 | 1152 |
| 6 | 得力 7536A 橡皮 | 得力/deli7536A | 盒 | 4.00 | 11.75 | 47 |
| 7 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli7107 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 8 | 得力 HM331-36 耐久性记号笔(马克笔) | 得力/deliHM331-36 | 盒 | 90.00 | 25 | 2250 |
| 9 | 得力 1209A 电子计算器 | 得力/deli1209A | 台 | 90.00 | 16 | 1440 |
| 10 | 得力 NS056 文具剪刀 | 得力/deliNS056 | 把 | 90.00 | 10 | 900 |
| 11 | 得力 73947 素描/素写本 | 得力/deli73947 | 本 | 90.00 | 11 | 990 |
| 12 | 晨光 ARLN0459 套尺 | 晨光/M GARLN0459 | 套 | 90.00 | 18 | 1620 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金瑛
联系电话: 0433-****508
传真:
地址: **市**街**路1895-9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: