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一、合同编号:340********828000211
二、合同名称:关于收纳箱/盒/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:****
联系方式:0553-****801
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**区**省**市镜****广场3C01
联系方式:152****2572
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:收纳箱 DC708收纳箱
数量:20.00
单价(元):70.00
规格型号(或服务要求):收纳箱
主要标的名称:得力 6935 针管笔中性笔芯
数量:6.00
单价(元):10.50
规格型号(或服务要求):6935
主要标的名称:得力 5624ES 档案盒
数量:40.00
单价(元):12.50
规格型号(或服务要求):5624ES
主要标的名称:得力 9560 纸杯
数量:40.00
单价(元):6.00
规格型号(或服务要求):9560
主要标的名称:得力 5623ES 档案盒
数量:10.00
单价(元):7.80
规格型号(或服务要求):5623ES
主要标的名称:榄菊 110mL驱蚊水 局能喷射剂花露水
数量:10.00
单价(元):14.00
规格型号(或服务要求):110mL驱蚊水
2.合同金额(元):2421.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2026年08月28日
八、合同公告日期:2026年08月28日
九、其他补充事宜:无