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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71115 橡皮/磨砂两用橡皮可擦圆珠笔中性笔钢笔水笔 | 得力/deli71115 | 块 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 2 | 九阳 K15F-WY155 电热水壶/保健养生壶配件 A保温桶 | 九阳/JoyoungK15F-WY155 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
| 3 | 得力 S1600 宝珠/走珠/签字笔 速干直液走珠笔/签字笔 | 得力/deliS1600 | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 得力 折纸/手工纸 A4彩纸 | 得力/deliA4彩纸 | 包 | 15.00 | 6 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晶
联系电话: 188****9725
传真:
地址: ****三路668号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: