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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 隔热杯 | 1 | 148.0 | 得力/deli\6143 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 24 | 288.0 | 晨光/M G\ADM94816 | 验收通过 | |
| 3 | 文件夹 | 1 | 9.0 | 晨光/M G\ADM95094 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 手提 文件袋 | 2 | 90.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT15130 抽纸 | 12 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVS959 打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | 晨光/M G\APYVS959 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 14 | 84.0 | 晨光/M G\ARP57901 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |