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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7620
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 法拉印反光马甲定制印logo工作服志愿者马甲党员义工活动背心印字红色 红色 M | 10 | 380.0 | 星工/XINGONG\法拉印反光马甲定制印logo工作服志愿者马甲党员义工活动背心印字红色 红色 M | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)228ml一次性竹浆纸杯/水杯 家用办公耐热贵宾接待 50只装 白色19211 一次性纸杯 | 20 | 270.0 | 得力/deli\得力(deli)228ml一次性竹浆纸杯/水杯 家用办公耐热贵宾接待 50只装 白色19211 一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) | 28 | 84.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 PVC笔记本(黑)-120页-18K(本) | 5 | 95.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 40 | 1120.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |