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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********388********2026002608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 BJ211凭证包角会计记账凭证封面装订包角纸 | 西玛/CIMABJ211, | 包 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 2 | 西玛 FM152B会计凭证封面 A4横版 封面+包角 25套/包 | 西玛/CIMAFM152B, | 包 | 10.00 | 16.4 | 164 |
| 3 | 南孚 5号 电池 2粒装 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 20.00 | 6.9 | 138 |
| 4 | 得力 S08 中性笔 黑色 12支/盒 | 得力/deliS08, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 得力(deli) 0012 12# 24/6 可订25页 1000枚/盒装通用订书针 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐开键
联系电话: 186****2899
传真:
地址: 宝**路127号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: