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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2623201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得印 50mm*30mm*3000枚 双排 商标纸/标签纸 热敏标签纸50*30 | 得印/Befon50mm*30mm*3000枚 双排 | 卷 | 4.00 | 14 | 56 |
| 2 | 公牛 GN-403 电源插座插线板 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 4 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 5 | 越洋 YY-018 垃圾袋 | 越洋YY-018 | 包 | 16.00 | 5 | 80 |
| 6 | 拖把 | 无品牌无型号 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 7 | 南韩 35g 固体胶水 | 南韩35g | 支 | 25.00 | 5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段慧
联系电话: 133****0820
传真:
地址: **镇中华南路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: