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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2617402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G蓝A4 70g | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 2 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 提 | 30.00 | 65 | 1950 |
| 3 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 卡西欧 DY-120-GD 电子计算器 | 卡西欧/CasioDY-120-GD | 台 | 7.00 | 45 | 315 |
| 5 | 齐心 B4024 别针/回形针/大头针 大头针 | 齐心/ComixB4024 | 盒 | 22.00 | 10 | 220 |
| 6 | 得力 33660 资料册 | 得力/deli33660 | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 得力 TA252 订书机 | 得力/deliTA252 | 件 | 11.00 | 15 | 165 |
| 8 | 得力 8561 票夹/长尾夹 | 得力/deli8561 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 9 | 晨光 ASS913H8 剪刀 | 晨光/M GASS913H8 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deliHT4018 | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 11 | 辉柏嘉 187151 橡皮 | 辉柏嘉/Faber-castell187151 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 印油/印泥/** 得力9859快干**(红)(只) | 得力/deli9859 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 13 | 得力6372固体胶(白) | 得力/deli6372 | 盒 | 8.00 | 60 | 480 |
| 14 | 得力档案盒蓝色 | 得力/deli27037 | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
| 15 | 21753 便签本/便条纸/N次贴 得力文具便签本便签纸 | 得力/deli21753 | 本 | 15.00 | 3 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付桥
联系电话: 177****1492
传真:
地址: ****州**市大西渠镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: