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| **县第二批农村集体“三资”管理突出问题整治重点村专项审计项目 | ||
| 出具社会组织现场检查审计报告 | ||
| (一)集体资金管理情况 1. 核查发包上交收入、投资收益、财政补助等各类集体收入是否全额、及时入账;排查隐瞒截留、坐收坐支、私设**库、收入挂往来虚增债务等问题。 2. 重点核查集体经济收入真实性,严查“注水”、过账、虚增收入、虚构交易、虚假合同等弄虚作假行为。 3. 核对2024和2025年农村集体资产清查、政改年报上报数据真实性、准确性。 (二)集体资产管理情况 1. 核实集体资产底数、产权明晰情况;核查资产出租、发包、处置是否落实民主决策、公开交易程序。 2. 排查超长期、超低价资产合同,线下交易、暗箱操作、围标串标等违规情形。 (三)集体**管理情况 1. 清查土地、林地、水面等集体**底数;核查**对外发包出租的民主程序、公开交易落实情况。 2. 重点排查**处置暗箱操作、低价发包损害集体利益问题。 (四)财务收支与工程项目管理 1. 检查白条入账、无票据支出、公款私存、违规出借账户;财政专项资金是否专款专用。 2. 核查村级工程招投标、项目拆分、村干部承揽工程、套取资金等风险;劳务用工支出真实性、合理性。 (五)信息化平台数据交叉比对 对接**省农村集体资产监督管理平台、集体资产一张图,将账面财务数据与平台登记、空间数据交叉核验,核查资产漏登、账实不符、账图不符等问题。 (六)管理制度及运营落实情况 核查资金、资产、**、组织建设“四类制度”建设;民主决策、资产经营、财务管理、内部监督“四个规范”落地执行情况。 (七)问题线索处置 审计发现涉嫌违纪违法问题线索,须单独形成线索说明,按要求移交采购人,由采购人****。 | ||
| 否 | ||
| 其他 | ||
| 资质(资格)要求、执业(职业)人员要求 | ||
| 无 | ||
| 无要求,按照合同双方自行约定 | ||
| ¥10,000元 至 ¥5,000元 | ||
| 本项目共2个村,每村审计服务费不超过5000元(含),项目总预算不超过10000元(含税),报价不得高于预算单价,报价包含现场外勤、资料调取、底稿编制、报告撰写、问题台账、后续配合答疑等全部费用,采购人不再另行支付其他费用。 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-09-01 17:30:00 |