合肥市桂花园学校关于户外类的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年08月28日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5662

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年8月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 套扫 60 1200.0 无品牌\套扫 验收通过
2 爱特福 84消毒液 消毒液 10 490.0 爱特福\84消毒液 验收通过
3 公牛 GN606 接线板 1 45.0 公牛/BULL\GN606 验收通过
4 得力 ZF445 打印/复印纸 15 2250.0 得力/deli\ZF445 验收通过
5 洁丽雅 胶棉拖把 50 1750.0 洁丽雅/grace\27cm 验收通过
6 得力 固体胶 6 270.0 得力/deli\固体胶 验收通过
7 南孚 电池 5 625.0 南孚/NANFU\聚能环 验收通过
8 南孚 电池 5 625.0 南孚/NANFU\聚能环 验收通过
9 小垃圾桶 30 330.0 无品牌\小垃圾桶 验收通过
10 **把 30 450.0 无品牌\**把 验收通过
11 舒肤佳 香皂 70 350.0 舒肤佳/safeguard\多色 验收通过
12 金号 全棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 70 1400.0 金号\全棉毛巾 验收通过
13 维达 V4073 卷筒纸 70 2030.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
14 维达 V2239抽纸 抽纸 23 3105.0 维达/Vinda\V2239抽纸 验收通过
15 得力 22287 PU/PVC笔记本 70 1190.0 得力/deli\22287 验收通过
16 晨光 中性笔 70 1120.0 晨光/M G\晨光GP-1111 验收通过
17 晨光 中性笔 70 1120.0 晨光/M G\晨光GP-1111 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 焦明丰





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2026-08-28
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