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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2198
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 热水瓶 | 4 | 263.2 | A\热水瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件框 | 7 | 784.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力/deli 30322封箱胶带60mm*50y*50um(6卷/筒) | 10 | 320.0 | 得力/deli\30322 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝天 矿泉水/纯净水 桶装水 | 39 | 390.0 | 蓝天\桶 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 茶香型2层200抽 抽纸 | 22 | 550.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型2层200抽 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 35 | 1015.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml | 验收通过 | |
| 7 | 亿丽佳 扫把簸箕套装 簸箕扫把套装 | 4 | 150.36 | 亿丽佳\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 85606 电热水壶 (1.5L)(香槟色)双层不锈钢 (单位:台) | 5 | 985.0 | 得力/deli\85606 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 2056美工刀(银色)(把) | 6 | 55.86 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0231起钉器12#(混)(台) | 10 | 39.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |