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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞雕 FD24 空气开关 | 飞雕FD24 | 个 | 3.00 | 250 | 750 |
| 2 | 金杯 3477 裸电线 电线 | 金杯3477 | 米 | 130.00 | 9 | 1170 |
| 3 | 伟星 水管管材 水管子 | 伟星水管 | 米 | 100.00 | 9 | 900 |
| 4 | **照明 T4-2U-8W-E27 LED灯泡 | **照明/FSLT4-2U-8W-E27 | 个 | 12.00 | 50 | 600 |
| 5 | 乳胶漆 | 无品牌9999 | 件 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 6 | 德力西 电线 | 德力西222263 | 卷 | 3.00 | 160 | 480 |
| 7 | 插座 | 无品牌74767 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肉克也﹒亚尔买买提
联系电话: 181****1515
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: