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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5282X****18003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 48色 马克笔 | 马利/Marie's48色 | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 2 | 得力 50cm 钢直尺 | 得力/deli50cm | 把 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 348ml | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 71162 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71162 | 个 | 30.00 | 18 | 540 |
| 6 | 得力 F4107 跳绳 | 得力/deliF4107 | 条 | 30.00 | 14 | 420 |
| 7 | 中华 101-HB 绘图铅笔 | 中华牌HB | 盒 | 30.00 | 6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 隋建
联系电话: 139****1026
传真:
地址: **市**区民主路31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: