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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2222X****802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7155 彩色记事贴便签纸便利贴(混) (单位:包) | 得力/deli7155 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 晨光 ADM94818B 75mm档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deliS656 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 4 | 得力 5003 30页大容量资料册插袋文件册活页收纳袋活页插袋文件夹票证收纳 | 得力/deli5003 | 个 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 5 | 得力 7108 固体胶胶棒(透明)(单位:支) | 得力/deli7108 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐丽丽
联系电话: 176****8862
传真:
地址: **市**县吉桦路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: