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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3516
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33214 中性笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\33214 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8562S 票夹/长尾夹 | 6 | 96.0 | 得力/deli\8562S | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 20 | 320.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
| 5 | 亚太森博 至冠尚品A4 70g 打印/复印纸A4/A3打印纸 | 5 | 1040.0 | 亚太森博\至冠尚品A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9846 文件栏 | 5 | 200.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWG97004 胶水 | 5 | 10.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |