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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0993
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汇鑫 2.5kg 草酸 浓缩溶液 | 4 | 72.0 | 汇鑫\2.5kg | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 BY-01 水拖 | 40 | 600.0 | 冰禹\BY-01 | 验收通过 | |
| 3 | 亿帆 500g 84消毒液 30瓶/箱 | 2 | 120.0 | 亿帆\500g | 验收通过 | |
| 4 | 富强 A1 一次性塑杯 100个/ 包 20包/箱 | 2 | 300.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 5 | 雨娇 YJ-102 抽纸 | 50 | 1650.0 | 雨娇\YJ-102 | 验收通过 | |
| 6 | 远程 YC-167 扫把 | 120 | 600.0 | 远程\YC-167 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |