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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科朗鑫盛 100****66695 云彩纸 | 科朗鑫盛100****66695 | 包 | 16.00 | 22 | 352 |
| 2 | 科朗鑫盛 100****66695 云彩纸 | 科朗鑫盛100****66695 | 包 | 15.00 | 22 | 330 |
| 3 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 4 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 台 | 2.00 | 270 | 540 |
| 5 | 佐澜哲 100****52831 日记本 本 | 佐澜哲100****52831 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 京呈 CF276A 硒鼓 | 京呈CF276A | 套 | 10.00 | 85 | 850 |
| 7 | 西进 101********472 印布油墨 印油墨 | 西进101********472 | 件 | 8.00 | 125 | 1000 |
| 8 | 晨光 APYY7W08B 电脑连打纸 A4纸 | 晨光/M GAPYY7W08B | 箱 | 18.00 | 170 | 3060 |
| 9 | 海天电子 HT-NC99 麦克风/话筒 | 海天电子/HTDZHT-NC99 | 台 | 2.00 | 260 | 520 |
| 10 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M GADM929CRB | 只 | 50.00 | 5 | 250 |
| 11 | 晨光 ADM94519 报告夹 | 晨光/M GADM94519 | 个 | 65.00 | 12 | 780 |
| 12 | 得力 0466 订书机 | 得力/deli0466 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 13 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 筒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 14 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 7.00 | 36 | 252 |
| 15 | 得力 0012S 订书钉/大订书针 | 得力/deli0012S | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 得力 5682 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5682 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈文叙
联系电话: 181****6509
传真: /
地址: **地区**县色格孜库勒乡乡01号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: