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****(****服务站)****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(****服务站)****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:帕提古丽﹒伊斯马伊力
项目联系电话:0902-****861
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(****服务站)
采购单位地址:**市**区环城路50号
采购单位联系人和联系方式:买买提﹒玉素甫:180****5114
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****25941
采购单位预算编码:311015
三、成交信息
成交日期:2026年8月29日
总成交金额(元):2397 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市伊****开发区一分区租用房间一间03号 | 2397.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 易利丰 A4 云彩纸 | 易利丰/elifo | A4 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 2 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 净白去渍洗衣粉 | 100 | 2.75 | 275.0 | |
| 3 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 普通洗手液 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液 500g | 24 | 10.0 | 240.0 | |
| 4 | 奥芬堡 平拖 拖把配件 | 奥芬堡 | 平拖 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 5 | 公牛 GN-605 线性电源 | 公牛/BULL | GN-605 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 63110 文件夹 | 得力/deli | 63110 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 9 | 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 | 齐心/Comix | 彩色三等份 | 15 | 60.0 | 900.0 | |
| 10 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19360 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 12 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号3代1粒 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: