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一、采购人名称: ****(****服务站)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****(****服务站****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2612601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 易利丰 A4 云彩纸 | 易利丰/elifoA4 | 包 | 4.00 | 28 | 112 |
| 2 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 | 袋 | 100.00 | 2.75 | 275 |
| 3 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 普通洗手液 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 24.00 | 10 | 240 |
| 4 | 奥芬堡 平拖 拖把配件 | 奥芬堡平拖 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 5 | 公牛 GN-605 线性电源 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 7 | 得力 63110 文件夹 | 得力/deli63110 | 件 | 30.00 | 1 | 30 |
| 8 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 9 | 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 | 齐心/Comix彩色三等份 | 箱 | 15.00 | 60 | 900 |
| 10 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli19360 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号3代1粒 | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(****服务站)
联系人: 帕提古丽﹒伊斯马伊力
联系电话: 136****3754
传真: 0902-****861
地址: **市**区环城路50号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: